Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
1 2024 OB.GA.INF.04.2025 Primer Seguimiento al Informe OB.GA.INF.04.2023 Pronunciamiento sobre la Confiabilidad de los Estado Financieros y Deficiencias de Control Interno. Interna
2 2024 OB.GA.INF.03.2025 Pronunciamiento sobre Confiabilidad de los Registros y Deficiencias de Control Interno, referente a la Confiabilidad de los Estados Financieros. Interna
3 2024 OB.GA.INF.01.2025 Pronunciamiento sobre Confiabilidad de los Registros y Deficiencias de Control Interno. Interna
4 2023 OB.GA.INF.023.2023 1er Seguimiento al Informe 012023 - Pronunciamiento de la Confiabilidad de los Registros y Deficiencias de Control Interno. Interna
5 2023 OB.GA.INF.022.2023 Auditoria Operacional en el Plan de Marketing y Comunicaciones Gestión 2022. Interna
6 2023 OB.GA.INF.021.2023 Auditoria Operacional sobre Eficacia del Control y Seguimiento a las Preasignaciones de las Ordenes de Reparación. Interna
7 2023 OB.GA.INF.011.2023 1er Seguimiento Informe CGESCEP-2532022 a los Informes de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestion 2020. Interna
8 2023 OB.GA.INF.010.2023 2° Seguimiento al Informe OB.GA.INF.005.2021 Control Interno Observaciones no relacionadas con el Objeto de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2020. Interna
9 2023 OB.GA.INF.009.2023 1er Seguimiento Informe Control Interno sobre las Observaciones no Relacionadas con el Objeto de la Auditoria de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. Interna
10 2023 OB.GA.INF.008.2023 2do Seguimiento Informativo OB.GA.INF.002.2021 - Control Interno de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Gestion 2020. Interna